2016年临沂市地方史志办公室部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
基本情况:正县级事业单位,内含1个科级事业单位(临沂市方志馆),市史办机关事业编制12名,主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,内设三个科室;方志馆编制3名。
主要职能:(一)负责拟订全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。
(二)负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。
(三)对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导;对市直部六(行业)志、县区志稿进行审定;开展广场理论研究工作。
(四)负责临沂市情网站和临沂方志馆建设,开展市情资料的收集、整理和开发利用,进行地域情况研究和咨询服务。
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
史志办部门预算包括:史志办预算。
纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
| 单位名称
| 备注
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1
| 临沂市地方史志办公室
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2
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年史志办部门收支预算总表
单位:万元
收 入
| 支 出
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项 目
| 2016年预算
| 项 目
| 2016年预算
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一、财政拨款收入
| 418.28
| 按功能科目
| 418.28
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财力拨款(补助)
| 418.28
| 2060699
| 364.15
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纳入预算管理的行政性收费
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| 2080502
| 54.13
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纳入预算管理的专项收入
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国有资源(资产)有偿使用收入
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罚没收入
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政府住房基金收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
| 418.28
| 本年支出合计
| 418.28
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五、上级补助收入
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| 上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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| 结转下年
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其中:一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
| 418.28
| 支出总计
| 418.28
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
| 因公出国(境)经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
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小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
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1.12
| /
| 1.12
| /
| 1.12
| /
| |
,
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办公室机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为418.28万元,其中:财政拨款收入418.28万元。
2016年支出预算为418.28万元,其中:一般公共服务支出20.35万元,社会保障和就业支出54.13万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.12万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算1.12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)2016预算数比2015年预算数减少12.38万元。其中公车运行维护费比2015年减少10.88万元,公务接待2016年无,因公出国费2016年无。严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费公车运行维护费。