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2016年临沂市地方史志办公室部门预算
发布日期:2016-02-25 浏览量: 来源:

2016年临沂市地方史志办公室部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况:正县级事业单位,内含1个科级事业单位(临沂市方志馆),市史办机关事业编制12名,主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,内设三个科室;方志馆编制3名。

主要职能:(一)负责拟订全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。

(二)负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。

(三)对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导;对市直部六(行业)志、县区志稿进行审定;开展广场理论研究工作。

(四)负责临沂市情网站和临沂方志馆建设,开展市情资料的收集、整理和开发利用,进行地域情况研究和咨询服务。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

史志办部门预算包括:史志办预算。

纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市地方史志办公室

2

第二部分 2016年部门预算表

1.2016年史志办部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款收入

418.28

按功能科目

418.28

财力拨款(补助)

418.28

2060699

364.15

纳入预算管理的行政性收费

2080502

54.13

纳入预算管理的专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入

政府住房基金收入

其他预算内资金

二、财政专户核拨资金

三、纳入预算管理的政府性基金收入

四、其他收入

本年收入合计

418.28

本年支出合计

418.28

五、上级补助收入

上缴上级支出

六、上年结转、结余

结转下年

其中:一般公共预算结转

政府性基金结转

专户结转

收入总计

418.28

支出总计

418.28

3. 2016年“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

1.12

/

1.12

/

1.12

/

,

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办公室机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为418.28万元,其中:财政拨款收入418.28万元。

2016年支出预算为418.28万元,其中:一般公共服务支出20.35万元,社会保障和就业支出54.13万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.12万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算1.12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)2016预算数比2015年预算数减少12.38万元。其中公车运行维护费比2015年减少10.88万元,公务接待2016年无,因公出国费2016年无。严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费公车运行维护费。