2014年史志办部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2014年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
基本情况:正县级事业单位,内含1个科级事业单位(临沂市方志馆),市史办机关事业编制12名,主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,内设三个科室;方志馆编制3名。
主要职能:(一)负责拟订全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。
(二)负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。
(三)对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导;对市直部门(行业)志、县区志稿进行审定;开展广场理论研究工作。
(四)负责临沂市情网站和临沂方志馆建设,开展市情资料的收集、整理和开发利用,进行地域情况研究和咨询服务。
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
史志办部门预算包括:史志办预算、办属事业单位预算。
纳入史志办2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
| 单位名称
| 备注
|
1
| 临沂市地方史志办公室
|
|
2
| 临沂市方志馆
|
|
|
|
|
第二部分 2014年部门预算表
表1.2014年史志办部门收支预算表
单位:万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2014年预算
| 项 目
| 2014年预算
|
一、财政拨款(补助)
| 287.93
| 按功能科目
|
|
二、财政专户核拨资金
|
| 2080502
| 46.02
|
三、其他收入
|
| 2060699
| 241.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 287.93
| 本年支出合计
| 287.93
|
上级补助收入
|
| 上缴上级支出
|
|
上年结转、结余
|
| 结转下年
|
|
其中:专项结转
|
|
|
|
政府性基金结转
|
|
|
|
专户结转
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
| 287.93
| 支出总计
| 287.93
|
表2.2014年史志办部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
| 功能科目名称
| 2014年预算数
|
类
| 款
| 项
|
206
| 06
| 09
| 合 计
| 287.93
|
206
| 06
| 09
| 241.91
| 241.91
|
208
| 05
| 02
| 46.02
| 46.02
|
表3. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
| 因公出国(境)经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
|
|
小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
|
13
| /
| 13
| /
| 11.5
| 1.5
|
第三部分 2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2014年收入预算为287.93万元,其中:财政拨款(补助) 287.93万元,财政专户核拨资金 /万元,…。
2014年支出预算为287.93万元,其中:一般公共服务支出21.55万元,社会保障和就业支出46.02万元,...。
三、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为287.93万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出241.91万元,主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,正常办公经费开支。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 46.02万元,主要用于社会保障缴费,离退休人员公用支出。
四、“三公”经费预算表说明
2014年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 13 万元。
(一)因公出国(境)费预算/万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 11.5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 1.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。